Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, организация занимается СМР. Учет затрат ведется по номенклатурным группам (договорам). В декабре к учету были приняты услуги «аренда крана» 375000 без НДС, отражены поступлением услуг на сч.20. Выполнение работ по договору прошло в январе. В бухгалтерском учете на счете 20 на конец декабря остаток 375000 НЗП. Все верно. И закрывается он в январе. А в налоговом учете при расчете налога на прибыль программа (1С8.3 Бухгалтерия) списывает данные услуги в расходы. В учетной политике затраты списываются с учетом всей выручки по видам номенклатурных групп. Как это исправить? Как настроить налоговый учет?